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纪审联动监督 督促审计问题整改落实

2023-09-07 16:51   作者:承秦分公司 李帅

9月5日,分公司纪检监督室与审计法务部协同联动,召开审计问题督促整改落实推进会,督导各单位、各部门进一步落实《承秦分公司所属单位管理审计专项报告》《承秦分公司原党委书记、副总经理刘吉川同志离任经济责任审计报告》中审计发现问题的整改。及时准确掌握各单位、各部门整改责任、整改措施落实情况,督促各相关责任部门及时修订完善相关制度,堵塞制度漏洞,确保审计问题全部整改落实到位。会议由纪委书记张士兴主持,各部门、各单位主要负责人及具体整改责任人参会。

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会上,各单位、各部门主要负责人对涉及本单位、本部门的审计问题整改情况逐项进行了汇报。张士兴书记针对各单位、各部门的整改汇报情况逐一提出整改建议,并明确要求9月8日前重新提交整改报告及相关佐证材料报送审计法务部。

会议强调,各单位、各部门要细化、完善本单位、本部门规章制度,制度执行过程中发现不合理、不适用、操作性不强的情况要及时修订完善,有效弥补制度标准不明确、覆盖不全面、责任不清晰等缺陷。同时要强化制度的执行、考核与监督监管,要制定配套的考核标准、严格考核奖惩、严肃督导问责,实现整个业务流程闭环管理。


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