新闻中心

阅读推荐

集团公司调研指导张承张家口分公司(延崇分公司)内部审计工作

2023-09-06 15:21   作者:张承张家口分公司洪晨

JSC_0996

9月6日上午,集团公司总审计师白增江对张承张家口分公司(延崇分公司)2023年内部审计开展情况进行调研指导,集团公司审计部相关人员、分公司领导班子、相关部室主要负责人参加座谈会议。

会议首先由分公司党委书记陈昕对分公司2023年度内部审计进展情况、“内控制度建设年”活动开展情况、下一步工作思路进行了汇报,白增江对分公司内部审计工作能够做到科学谋划、高效开展、稳步推进给予了充分肯定,并对继续做好下一步内部审计工作提出了具体要求。

会议指出,一是要提高思想认识。加强对宏观方针政策、政治经济理论的学习贯彻落实,紧跟国家审计工作发展趋势和对审计工作的最新要求,审计目标要实现国家“大方向”与分公司实际的有机结合;二是要转变工作思路。根据集团公司内部审计“组长+主审”工作模式,审计人员要积极参与单位内部审计项目及集团“以干代训”审计项目,提升审计人员的实践能力,打造高质量内部审计团队;三是要加强沟通交流。及时与审计单位沟通,将内部审计作为对分公司的“经济体检”,积极吸纳意见建议,规范业务流程管理。

    下一步,分公司将按照集团公司要求,以分公司“内控制度建设年”及内控收支审计为契机,做好分公司各项“体检筛查”,逐步建立、修订完善相关内控制度,强化审计结果运用,做好审计整改“后半篇文章”,助力分公司良好高质量发展。