8月31日,集团公司审计部召开内部控制建设与实施培训会,旨在有力有序有效推动“内部控制建设年”活动扎实开展,为下步内部控制监督评价工作夯实基础。廊坊分公司总经理于水、审计法务部及财务管理部相关人员参加了此次会议。
此次培训围绕内控建设的必要性、制定内部控制的政策依据、内部控制体制建设的主要内容、内控制度建设的根本目的、内控监督评价六个方面,通过列举丰富案例,深入浅出地进行讲解分析,使参训人员进一步提高了建立健全内部控制体系重要性的认识,拓宽了创建工作思路和方法路径。
接下来,廊坊分公司将迅速贯彻落实集团公司审计部相关工作要求,强化组织领导、压实工作责任,层层动员部署、广泛宣传发动,强力推进实施,全力确保“内部控制建设年”活动取得实效。
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