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廊坊分公司审计法务部参加集团公司内部控制制度建设与实施培训会议

2023-08-31 00:00   作者:廊坊分公司-审计法务部

8月31日,集团公司审计部召开内部控制建设与实施培训会,旨在有力有序有效推动“内部控制建设年”活动扎实开展,为下步内部控制监督评价工作夯实基础。廊坊分公司总经理于水、审计法务部及财务管理部相关人员参加了此次会议。

此次培训围绕内控建设的必要性、制定内部控制的政策依据、内部控制体制建设的主要内容、内控制度建设的根本目的、内控监督评价六个方面,通过列举丰富案例,深入浅出地进行讲解分析,使参训人员进一步提高了建立健全内部控制体系重要性的认识,拓宽了创建工作思路和方法路径。

接下来,廊坊分公司将迅速贯彻落实集团公司审计部相关工作要求,强化组织领导、压实工作责任,层层动员部署、广泛宣传发动,强力推进实施,全力确保“内部控制建设年”活动取得实效。