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张承张家口分公司(延崇分公司)召开收支及内控审计调度会议

2023-08-22 19:20   作者:张承张家口分公司田震

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8月22日,张承张家口分公司(延崇分公司)召开收支及内控审计调度会议,按照集团公司“内控制度建设年”要求,对内控审计专项活动的开展进行全面动员,分公司党委书记陈昕、副总经理刘辉,机关各部室、各直属单位主要负责人、中喜会计师事务所代表参加会议。

会议指出,内部审计是企业监督的重要一环,有利于企业应对各类经济风险、查漏补缺,促进企业行稳致远、健康发展。本次审计是张承、延崇两条路段合并以来,首次开展的内控审计专项活动,各部室、各单位务必高度重视、积极配合,高标准、高质量完成审计工作,进一步提升抗风险能力和经营管理水平。

会议强调,一是要聚焦各项业务流程、关键环节、工作机制,明确内控要求和风险应对措施。要对标集团公司考核目标,持续做好各类制度的“立、改、废、释”工作,确保分公司内部管控有章可循、有据可依、高效执行。审计法务部要具体协调、督促审计、随时报告;二是要充分发挥内部审计“治已病、防未病”的作用,强化审计结果运用,善于从审计发现的问题中总结规律、分析研判,归纳提炼具有苗头性、倾向性、普遍性的问题,把预防风险隐患提醒到事前;三是要聚焦审计过程发现的问题,对各单位、各部室进行重点提醒,提出强化管理、防范风险和完善机制的建议,持续完善各类制度,堵塞风险漏洞,做好审计整改“后半篇文章”。