根据集团公司“三会”提出的“年内各分公司对收费站等所属单位审计覆盖率不低于60%”的要求,承秦分公司审计法务部与第三方审计公司组成联合审计组,采取内审与外审相结合,内审为主,外审为辅的方式,5月5日至5月12日圆满完成对分公司所属5个收费站(抚宁北收费站、隔河头收费站、茨榆山收费站、青龙收费站、八道河收费站)及机电管理中心的现场审计工作。
现场审计工作完成后,分公司审计法务部全面梳理审计发现的制度建设、人员考核、成本费用管理、食堂管理、资产管理、车辆管理、采购管理、机电设备运行维护等方面发现的问题,同时梳理各类问题制度的适用是否正确,与被审计单位完成意见的交换。
承秦分公司将以此审计为契机,充分发挥内部审计的“第三道防线”作用,规范基层单位资金使用、物资保管、成本费用等方面管理,从而推动分公司降本增效、以管理促增收的目标,提升分公司管理水平和盈利能力。
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