5月14日,省审计厅派审计组来分公司对我单位内部控制和重大风险防控情况进行现场审计。涉及分公司财务收支、资产管理、债务、经营管理、决策等方方面面。
分公司深刻地认识到此次审计对集团公司及分公司的重大意义,分公司领导班子高度重视,全面安排部署,一把手亲自挂帅,指定分管领导,指派专人做具体业务联络人。为厅审计组成员提供必要的办公场所、办公用品、工作用餐、工作用车等必要的工作条件。分公司严格按照集团要求提前准备审计所需的制度文件、凭证、账簿、合同等资料,密切配合厅审计组的审计工作,严格资料报送程序,及时准确提供相关资料。遇到需解释沟通的问题,相关负责同志做到及时耐心予以解释沟通,能立行立改的问题则立行立改,绝不拖延。
分公司将以此次审计为契机对内控及风险管理工作进行全面梳理,查找存在的问题,全面提升分公司内部控制和重大风险防控的水平。
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