为加强对所属单位内部审计工作的指导与监督,集团公司要求所属各单位报送本单位《2023年审计工作计划》。接到通知后,分公司全面梳理了2023年需开展的审计项目以及其他审计工作任务。梳理出7项自主审计项目,管理审计1项,养护专项审计6项,同时梳理出风险管控、内控管理、审计整改、审计配合、降本增效、队伍建设6项审计工作任务。
分公司将全面落实集团公司“三会”决策部署,及集团公司《关于印发2023年审计工作计划的通知》各项要求,结合分公司实际,制定《承秦分公司2023年审计工作计划》,按照计划按部就班、脚踏实地开展各项审计工作,充分发挥审计监督职能,有效发挥内审“内生免疫力”作用,为分公司高质量发展保驾护航。
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