3月7日,分公司按照《关于配合提供内部控制和重大风险防控情况专项审计所需资料的通知》要求,根据审计组下达的审前调查资料清单,分公司审计法务部协调办公室、党委组织部、财务管理部等相关部门配合提供分公司企业概况,包括基本情况介绍、设立情况、经营地点、经营范围、组织构架等;分公司2022工作报告及经营计划,截至2022年底分公司中层员工花名册,分公司2022年账簿及执行的会计政策、会计估计及变更。
3月21日,协调办公室、事业发展部、养护管理部、机电管理中心等部门及所属单位填报《承秦分公司投资建设项目基本情况统计表》,由于需填报项目较多,由审计法务部牵头协调各相关部室配合填报,各部室能够在岗位事务较多的情况下,以大局为重,克服短暂的困难,团结一致,共同完成集团交办的工作任务。3月27日,财务管理部配合审计法务部完成分公司《印花税明细清单》报送工作。
下一步承秦分公司将不断提高政治站位,继续发扬团结协作、克服困难的精神,严格按照集团公司要求,积极报送审计厅内控及重大风险审计相关资料,配合集团公司圆满完成此次审计任务。
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