按照集团公司工作部署,拟于近期开展存货专项审计。8月12日下午,集团公司召集各分公司、工程技术公司举办存货专项审计进点视频会。分公司领导对此次审计高度重视,指派专人对接审计工作。分公司审计分管领导,审计、财务、养护、机电部门负责人及具体负责人员、仓库管理人员均参加了会议。
会议明确了人员分工、任务分配情况。宣读了存货管理专项审计方案,包括审计目标、范围、内容和重点。进点会后,集团公司针对被审单位进行存货审前培训,强调数据统计的重要性,上报的数据要真实。要求被审单位提前做好审查准备工作。一是存货管理方面,包括制度情况、采购、保管、出入库、盘点等。二是现场审查存货,逐项盘点核查。包括存货堆放堆摆、分类情况、标签是否明晰,账实、账账是否相符。
承秦分公司将积极配合审计组各项工作,确保本次存货专项审计工作顺利完成。同时分公司会把此次审计作为进一步规范存货管理的契机,彻底摸清本公司存货现状,提升分公司存货管理水平。
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