近日,为防范履约风险,加强合同管理,落实集团公司关于合同审核“双审双控”的工作要求,宣大分公司对第一季度已签订的共计17项合同开展了复查工作。
本轮工作一方面重点对签约项目的采购程序执行情况、合同审核程序完成情况、合同附属资料完整性等方面再次进行了检查;另一方面对合同内容是否符合集团公司发展战略、本单位运营规划做出了审核。检查中发现个别合同存在条款审查单签字不全、附属材料不齐的问题。分公司事业发展部立即通知相关部门对问题合同进行了整改完善。此次检查,严格落实了分公司《合同管理办法》等相关制度规定,有效防控了潜在法律风险,切实维护了分公司的合法权益。
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