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承秦分公司积极参加集团公司2021年第一期内部审计业务培训

2021-03-15 10:43   作者:李帅

转企改制背景下,为全面提升内部审计人员业务素质和专业技能,集团公司于3月12日举办2021年第一期内部审计业务培训视频会。承秦分公司主管审计领导刘吉川、审计法务部全体成员、财务管理部、收费管理部相关人员到会参加视频培训。

本次培训由河北师范大学商学院教授吴永立老师亲自授课。吴永立教授用深入浅出的授课方式,结合集团公司业务的实际情况,结合具体案例讲解企业会计收入与收款审计,将其细分为四个板块:营业收入审计、应收账款审计、坏账准备审计、其他相关账户审计,把整个收入收款流程审计知识点讲细讲精讲透,易于我们消化理解。

这次专题审计聚焦内部审计中的财务审计部分,旨在全面提升集团内审人员专业水平和职业素养,使其掌握对收入与收款、采购与付款、高速公路建设、生产与存货、工资与薪酬、投资与筹资、货币资金、财务报告等审计的理论与实践技能,做好各种舞弊行为的识别与防范,进而提高内部审计质量。

内审人员需要拥有全面的知识结构,因此我们要打开眼界和视野,不断追求和探索新领域、挖掘新知识。我们要抓住每一次学习的机会,将培训内容深入研究、学深悟透,运用到日常的审计工作中,做到学有所用。


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