为进一步做好2021年预算编制及经费控制工作,根据集团公司《关于编报2021年度集团公司预算的通知》要求,青银分公司结合今年工作部署,以最小工作单元为单位, 编制了2021年度预算,近日完成正式报送。
一是迅速部署落实。为切实做好预算编制工作,分公司党委高度重视、提前谋划,多次召开专题会议对2021年全面预算编制工作提出要求,并提前摸底;在接到集团公司预算编报安排后,迅速召开了预算编制布置会议,根据集团要求对青银分公司2021年预算指标再次进行科学分解,对预算编报具体实施细节进行了详细布置。各部室按照会议精神对预算项目进行认真梳理,再次修改完善,积极与集团公司归口管理部门进行沟通。经多次修订,最终形成全面预算报告,2月8日完成了预算管理平台系统内报送。
二是科学合理测算。预算编制遵循统筹兼顾、量入为出的原则,详细测算了各项业务活动的年度预算收支情况,确保数据支撑科学合理;严格控制成本费用开支,在继续坚持厉行节约、降本增效的原则下, 将过紧日子的具体要求落到实处,提高资金使用效益,保证了预算编制的真实性、完整性、重点性。
三是注重预算执行。2021年,青银分公司将进一步强化内部管控,确保预算为一切项目开支的前置条件,做到有预算不超支、无预算不开支;运用动态管理强化预算执行考核,按季度对预算执行情况进行统计,突出抓好养护工程等预算支付进度,做好预算执行。
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