截止到2020年12月11日,财务审计组和造价审计组按预订目标顺利完成了我公司2020年度养护专项和财务收支预算执行第一阶段审计任务。 审计法务部积极协助各相关部门为审计组提供财务账簿、会计记录、工程批复文件、施工合同文件、招投标、计量支付、变更、验收付款、施工图、竣工图等大量审计原始资料,并与审计组人员一同踏勘工程现场,共同核实数据;对审计中发现的问题积极协调相关负责人进行深入交流和沟通,并请施工单位和设计单位进一步澄清事实、核实数据。 两个审计组分别就我公司财务管理、账簿处理和养护专项工程管理方面提出了许多中肯的意见和建议,下一步我们将针对审计组提出的意见建议深入查摆,堵塞漏洞,认真整改,切实提高公司的管理水平。
审计法务部 王欢 |
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