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内部审计业务培训学习心得

2020-10-15 10:00   作者:

2020421日以来,集团公司审计部举办了六期内部审计业务培训,培训内容涉及广泛,密切结合工作实际,主讲人以案说法,将审计知识、技巧和方法鲜活展现,作为分公司一名内部审计人员,我重新审视了自身的审计程序和方法,深刻理解集团公司转企改制新时期内部审计的目标与职能定位,现将业务培训学习心得做如下总结:

一、不断提升自身的专业技能和综合业务能力。内部审计工作的整体定位和职能要求,作为一名内部审计人员,在及时深刻掌握审计领域知识与技术的同时,还要进一步加强交流、开阔视野、拓展思路,博学审问,慎思明辨,接受新思维、新举措,适应和跟上转企改制新时期集团公司的发展。

二、有效建立、评价和改进企业的内控体系。通过企业内部控制规范、内部控制活动流程和风险管控的培训,最佳内控制度、缺陷内控制度的案例分析,明确了内部审计的定位,认真梳理了企业在内控方面的风险点、局限性及可还能存在的缺陷,并从一名内审人员的角度深入思考,何如将内部审计与内部控制、精细化管理有机结合,实现分公司内部控制的提升与飞跃。

三、严以律己,保持高度的责任性和严谨性。在此次六期培训中,反复强调的重点之一,就是在公司管理体系运行中,内审人员应当严格遵守职业道德和工作准则,保持审计的独立性,这是保障内审机构独立履行其职责的首要条件,是具备开展审计工作的前提。在经营活动和内部审计决策过程中,保持公正,无偏见的工作状态,确保内审意见、结论和建议的公正、客观、权威和有效,真正发挥公司最高决策层的参谋和助手作用。

此次常态化的培训,对内审工作的政策形势、职能作用、工作要点、推进举措等进行了全方位、多视角的剖析,对于今后的工作方式、思路转变方向、学习模式有很强的指导性。礼记有语,知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。作为一名内审人员,我重新审视自身的不足与思想上的懈怠,勤奋自强,千锤百炼,努力完成自身角色的华丽转变。

/审计科 王欢

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