8月27日下午,集团公司举行内部审计业务第五期培训,承秦分公司主要领导、相关科室负责人、全体审计人员及职工共计15人参加了视频培训。此次培训由河北经贸大学王砚书教授继续讲诉《企业内部控制活动流程与风险管控》,王教授重点解读了企业内部控制应用指引第6号-第18号的内容,从企业内部控制的资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、财务报告、全面预算、合同管理等各个方面深入浅出的进行了讲解。课程内容结合高速公路实际、重点突出,具有很强的针对性和可操作性,对完善我公司的内控体系建设具体很强的指导意义。
此次培训使我们更清醒地认识到内部控制有效与否,直接关系到一个企业的兴衰成败。企业实行有效的内部控制制度,才能有助于促进企业拓展生产,提高经济效益。
文/审计科 王欢
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