6月28日下午,集团公司内部审计业务第三期培训以视频形式召开,我处主要领导、相关科室负责人及职工共计20人参加了视频培训。
此次培训由中天运会计师事务所副所长郭俊辉亲自授课。授课内容包括五个方面。第一,财务核算基本内容。讲解了2019年新会计准则下各会计报表列报变化;第二,会计科目审计实务及案例分析。通过典型的案例分析讲解了货币资金、存货等重要会计科目的审计重点及审计程序;第三,内部审计应关注的重点及质量控制。重点分析高速公路企业审计及审计过程中的质量控制;第四,内部审计的工作方法。运用顺查、逆查、盘点等审计方法,以访谈、调查、沟通函等形式审核原始凭证及其他资料,时刻保持审计职业怀疑态度;第五,专项审计方法和案例分析。以实际案例深入分析讲解了高速公路竣工决算审计、工程项目经济责任审计应审查的重点领域。
郭所长的授课理论联系实际,内容丰富精彩,含金量高,具有很强的借签性和可操作性。管理处20名学员听得津津有味、意尤未尽,解决了很多困惑。通过此次培训,我们不仅学到了财务审计实务方面的知识以及内部审计的工作方法和应当关注的重点,更重要的是打开了内审人员的视野,意识到要站在企业经营者的高度看待问题,坚持问题导向,防范化解风险。希望这样的培训今后要多组织些。
文/审计科 李帅
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